Auditoría & Co

Cómo reducir el ‘efecto sierra’ o la degradación de los modelos de control interno de la información financiera

por KPMG

Dichos modelos de control, con doble vertiente, implican, por un lado, la afirmación y certificación de la compañía (CEO y CFO) en relación con s...

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Segregación de funciones en empresas

por Audágora Auditores y Consultores

El control interno es un componente esencial para proteger los activos de una empresa y prevenir fraudes. Uno de los aspectos críticos del control in...

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Retos de la Auditoría en 2021

por Legalnet

Entrando en el último trimestre de 2021, ¿cuáles son los retos principales a los que se enfrenta la auditoría actualmente? Fundamentalmente tres: ...

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La creación de valor con la auditoría interna

por Legalnet

En tiempos inestables como los actuales, donde se exige a las empresas hacer más con menos recursos, la auditoría interna se convierte en el element...

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Desafíos digitales del Control Interno

por KPMG

Año tras año notamos como la complejidad de la realidad empresarial va en aumento. En todos los frentes crece la transversalidad de los procesos y l...

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Un paso adelante en el gobierno corporativo: aseguramiento de la Junta General de Accionistas

por KPMG

En los últimos años se han producido cambios muy relevantes en el entorno empresarial -de distinto alcance y naturaleza-, como consecuencia de, entr...

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Integración de la información no financiera en los sitemas de control interno

por BDO

Someter el proceso de elaboración y reporting del EINF a los mecanismos de control interno permite ofrecer mayor seguridad a los Órganos de Gobierno...

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Novedades en la Información no financiera desde la Comisión Europea

por KPMG

Ya anticipábamos antes del verano que se estaba gestando una revisión normativa en relación con aspectos clave del control interno sobre la informa...

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Tres motivos para avanzar en los SCIINF en 2020

por KPMG

Algunos sistemas de control ya están consolidados en la mayoría de las grandes empresas y otros están empezando a desarrollarse como los relacionad...

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Un paso adelante en el Sistema de Control Interno sobre la Información No Financiera (SCIINF)

por KPMG

La “Ley de Información No Financiera” puso de manifiesto la necesidad de contar con mecanismos de control que aseguraran la fiabilidad de esta in...

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Control interno y concienciación, claves cuando habalmos de ciberseguridad

por BDO

El gran crecimiento de las redes y de sistemas de información interconectados ha originado que los temas relacionados con la ciberseguridad cobren ca...

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Alcance de la auditoría interna

por KPMG

​El papel que puede desempeñar la auditoría interna en una organización puede ser relevante y de gran valor para la Comisión de Auditoría. El a...

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